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[纳税实务] 国税业务每月流程

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-6-21 20:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       
        1、进项税的认证期限:每个月的申报期(10号)之后,至月底31日之前,(义堂截止到28号)进行增值税进项税额的认证。

        2、销项税的抄税期限:每个月的1—9号抄税。1号之后,持金税卡从税控电脑里打出本月的增值税发票使用明细。包括:增值税专用发票正数发票清单、正数发票废票的份数(也可以不打)、增值税专用发票汇总表、增值税专用发票领用存月报表。(有作废的发票带着作废的发票)以上资料全部用A4的纸打印。

        3、网上申报的期限:每个月的1---10号进行网上申报,时间是在抄完税6个小时之后,截止至9号晚上12:00。报送纸质资料的时间是1---10号。

        4、生产企业免抵退报表的报送:每个月的1---12号。在网上申报完增值税纳税申报表之后,进行生产企业免抵退的程序申报。本月出口的货物本月必须做销售。否则作内销处理,计提增值税的销项税额。

        5、月度所得税的申报期限:每个季度的第3个月(即3、6、9、12)的1---15号进行所得税的申报。

        6、年度所得税的申报期限:每个年度终了45日之内。

        以上资料均以税务局规定的时间为准,如税务局时间改变,以上时间也随之改变。
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